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你好老師,我們是工程單位,給工人繳納的工傷保險(xiǎn)怎么做賬

84785001| 提問時(shí)間:2020 04/15 08:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;工程施工等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;銀行存款
2020 04/15 08:29
84785001
2020 04/15 09:41
還有部分是公司的可以記入福利費(fèi)嗎
鄒老師
2020 04/15 09:43
你好,這個(gè)是通過應(yīng)付職工薪酬——社保明細(xì)科目核算,而不是通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)核算的
84785001
2020 04/15 09:47
可以記入管理費(fèi)用—福利費(fèi)嗎,這個(gè)公司交的,個(gè)人
鄒老師
2020 04/15 09:49
你好,公司繳納的部分如果是管理人員的工傷保險(xiǎn)是這樣做分錄 借;管理費(fèi)用——社保,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;銀行存款 而不是通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)核算的
84785001
2020 04/15 10:15
老師,這里一般選,都寫成記賬憑證可以嗎
鄒老師
2020 04/15 10:19
你好,這個(gè)就需要看單位核算情況 有的單位是分收 付 轉(zhuǎn)的 有的單位不分,就全部是按記賬憑證的
84785001
2020 04/15 10:21
老師好,我們公戶從這個(gè)銀行轉(zhuǎn)賬到另個(gè)公戶怎么寫摘要
鄒老師
2020 04/15 10:21
你好,摘要可以是:銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬
84785001
2020 04/15 16:20
你好鄒老師,我們有個(gè)工程票開完了,可這個(gè)月才把工資結(jié)算完,之前累計(jì)計(jì)提的不夠需要補(bǔ)計(jì)提,怎么做賬?
鄒老師
2020 04/15 16:23
你好,之前累計(jì)計(jì)提的不夠需要補(bǔ)計(jì)提就這樣做分錄 借;工程施工等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
84785001
2020 04/15 16:52
工程施工月末怎么處理
鄒老師
2020 04/15 16:53
你好,如果取得了收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算
84785001
2020 04/15 16:55
當(dāng)月只有這一比,沒收入了
鄒老師
2020 04/15 16:59
你好,如果取得了收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎?)
84785001
2020 04/15 17:28
就是當(dāng)月沒有確認(rèn)收入,只有一筆補(bǔ)計(jì)提的工資,工程施工月末掛著,還是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2020 04/15 17:30
你好,當(dāng)月沒有確認(rèn)收入,只有一筆補(bǔ)計(jì)提的工資,這樣是在工程施工科目余額掛賬的
84785001
2020 04/15 17:32
那之前已經(jīng)全部確認(rèn)收入了,后面也沒要確認(rèn)的收入了,就一直掛著?什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2020 04/15 17:35
你好,如果是之前收入對(duì)應(yīng)的成本,那就需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的
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