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收到負(fù)數(shù)發(fā)票,要做幾筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?余

84785005| 提問時(shí)間:2020 04/17 13:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020 04/17 13:19
84785005
2020 04/17 15:08
老師,第二步分錄的摘要要怎么寫呢?
郭老師
2020 04/17 15:11
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出~
84785005
2020 04/17 15:13
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是沒有余額的?
郭老師
2020 04/17 15:18
你好是的,沒有余額。
84785005
2020 04/17 15:22
每個(gè)月都做這種轉(zhuǎn)出未交增值稅后,年底還要做哪些跟增值稅相關(guān)的分錄?
郭老師
2020 04/17 15:24
不需要的,年末正常做就可以。
84785005
2020 04/17 15:26
哦,我看那個(gè)三級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)都是一直累計(jì)的,但是二級(jí)科目增值稅是沒有余額
郭老師
2020 04/17 15:28
那就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
84785005
2020 04/17 15:30
具體要怎么分錄呢?是一個(gè)月一結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底,一年過(guò)后,年初的適合應(yīng)交稅金有哪些余額呢?
郭老師
2020 04/17 15:33
一年或者是一個(gè)月都可以啊,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2020 04/17 15:33
這上面的模式來(lái)就可以啊。
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