問題已解決
老師,想問一下,比如我們1-2月的不含稅金額16255.26元,稅額487.66元,3月的1%不含稅金額是5880.81 稅額58.8元, 個稅返還不含稅金額是7918.83元,稅額79.19元(3月的都是按照1%)那這個填報增值稅的時候要怎么填,增值稅納稅申報表(四)免稅銷售額第9欄填29786.94 其中小微企業(yè)免稅銷售額29786.94 然后第15欄填893.61元 16欄填267.96元,17欄和18欄填625.65元,應(yīng)納稅額合計填0.是這樣填寫的嗎,(就是先把1-3月的所有含稅金額,都先按3%換算成不含稅的,然后再把3月的部分的分別算1%和3%的稅額各是多少,
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速問速答你好,同學(xué)。
你是直接按1%處理就是,這樣會導(dǎo)致申報表的減免稅額有差異,這是正常的,是由于這個疫情期間暫時稅率導(dǎo)致的,不影響。
2020 04/20 17:54
84785039
2020 04/20 18:06
老師,你的意思是免稅銷售額我直接填(1,2月按照之前的3%計算;3月如果開票是1%,就按1%計算);然后本期應(yīng)納稅額減征額是267.96元(就是3月正常是3%,跟1%之間的差額就是減征的)本期免稅額就是1月和2月的按3%算的稅額+3月按1%算的稅額,合計625.65元,是這樣填嗎,老師幫我看下,謝謝,
陳詩晗老師
2020 04/20 18:10
如果說你三月總的銷售額都不超過30萬,依舊是享受免稅 銷售額的。
只有超過部分才會去按1%交
84785039
2020 04/20 18:12
那是我剛說的那樣去填寫嗎
陳詩晗老師
2020 04/20 18:13
你是全部填寫在免稅銷售額里面,如果沒有超過30萬。
是的,按你上面處理
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