問題已解決
借款:庫存現(xiàn)金3000 貸:其他應(yīng)付款3000 計提工資:借管理費——工資3000 貸:應(yīng)付職工薪酬3000 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬3000 貸,其他應(yīng)付款3000 沖借款:借:其他應(yīng)付款——法人3000 貸:庫存現(xiàn)金3000 季報沒沖,年度才沖這樣行?
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速問速答你好,季報沒沖,年度才沖也行
2020 04/26 10:34
84784996
2020 04/26 10:40
好
莊老師
2020 04/26 10:42
你好,祝你學(xué)習(xí)快樂
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