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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老板,墊付的錢應(yīng)該怎么記錄 借 現(xiàn)金** 貸 其他應(yīng)付款** 那我余額應(yīng)該寫零,還是寫多少?還有就是貨款交的定金,現(xiàn)金日記賬應(yīng)該怎么做?
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速問(wèn)速答你說(shuō)的老板墊款是老板把現(xiàn)金交給公司嗎?不是幫公司采購(gòu)東西或者支付費(fèi)用嗎?
2020 05/03 18:52
84784960
2020 05/03 18:52
交給公司以后,完了再采購(gòu)
84784960
2020 05/03 18:53
這個(gè)是對(duì)的嘛?
鐘存老師
2020 05/03 19:01
如果你是現(xiàn)金日記賬里邊兒的話,第二筆其他應(yīng)付款是錯(cuò)誤的。因?yàn)槠渌麘?yīng)付款是個(gè)往來(lái)科目,不應(yīng)該登記到現(xiàn)金日記賬里邊兒。也就是說(shuō)你增加的第一筆的對(duì)方科目貼切其他應(yīng)付款,而不是在下邊兒填寫其他應(yīng)付款。
84784960
2020 05/03 19:04
嗯 謝謝老師 明白了
84784960
2020 05/03 19:05
我這個(gè)往來(lái)科目應(yīng)該往哪里寫?還有我,付給廠家的定金的話,我需要怎么寫這個(gè)余額?
鐘存老師
2020 05/03 19:08
往來(lái)科目有專門有往來(lái)明細(xì)賬的,在里邊登記。
鐘存老師
2020 05/03 19:08
支付廠家定金的話,它是一個(gè)現(xiàn)金或者銀行存款的減少項(xiàng)目。所以你就填寫到貸方發(fā)生額里邊兒。
84784960
2020 05/03 19:09
好的 謝謝你老師
鐘存老師
2020 05/03 19:12
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利!假期愉快!
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