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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金和申報(bào)系統(tǒng)不一同,怎么處理

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/05 10:41
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué),要查明原因再處理。正常是平的,你要查為什么不平。
2020 05/05 10:41
84784960
2020 05/05 10:44
老師,好幾年的帳了,上任會(huì)計(jì)留下來(lái)的,這怎么
何江何老師
2020 05/05 10:46
這個(gè)你強(qiáng)制調(diào)整,將數(shù)對(duì)上,差額擠入分配利潤(rùn)里,強(qiáng)行調(diào)平。
84784960
2020 05/05 11:10
老師,這樣調(diào),怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分
何江何老師
2020 05/05 11:12
就是你看一下財(cái)務(wù)的賬與稅務(wù)的差額是多少,這個(gè)差額是企業(yè)大還是小,依稅務(wù)的, 然后借:或者貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅 借或者是貸:未分配利潤(rùn) 這樣強(qiáng)制轉(zhuǎn)平。
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