問題已解決
但是我這個月已經(jīng)繳納過的200萬的增值稅,可是發(fā)票只開了100萬的,那這200萬的完稅憑證我要怎么入賬啊
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速問速答你好,是一般納稅人外出經(jīng)營預(yù)交增值稅嗎?如果是,分錄就是
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) , 貸;銀行存款
2020 06/03 18:15
84784956
2020 06/03 18:19
好的,謝謝老師,我還有一個問題想要問你,就是這樣一個情況,我們有個項目,本月需要開票200萬,但是我們一個月的發(fā)票不夠,我只給他開了100萬,我們是建筑業(yè),稅率是3%,需要在外地預(yù)繳增值稅,本月已經(jīng)在外地預(yù)繳了200萬的增值稅和相應(yīng)的附加稅,我這個月做賬:借:應(yīng)收帳款100萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入970873.86,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)29126.21,然后計提附加稅:借:營業(yè)稅金及附加3495,貸:應(yīng)交稅費-城建稅2038.83,教育費附加873.79,地方教育費附加582.52,如果到下個月,我又開了剩下的100萬的發(fā)票,怎么入賬
鄒老師
2020 06/03 18:21
你好,如果到下個月,我又開了剩下的100萬的發(fā)票
就做收入分錄,計提附加稅分錄就是了
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費——附加稅
84784956
2020 06/03 18:27
下個月開票的100萬,還是按照100對應(yīng)的增值稅寫分錄嗎?那本月繳納的200萬的增值稅和對應(yīng)附加稅的完稅憑證怎么入賬?我的意思是本來是200萬的發(fā)票,在本月我已經(jīng)全部繳納了200萬對應(yīng)的增值稅和附加稅,但是發(fā)票只開了100萬,下個月開剩下的100萬,如果我再寫了分錄,借:應(yīng)收帳款100萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入970873.86,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)29126.21,這樣的話,我豈不是還要再繳納100萬所對應(yīng)的增值稅和附加稅嗎
鄒老師
2020 06/03 20:34
你好,下個月開票的100萬,是按照100萬對應(yīng)的增值稅寫分錄
本月繳納的200萬的增值稅和對應(yīng)附加稅的完稅憑證賬務(wù)處理是
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,附加稅,貸; 銀行存款
繳納了200萬對應(yīng)的增值稅,附加稅
做了兩次100萬的收入,增值稅,附加稅分錄,那期末應(yīng)交稅費余額就是0
不會導(dǎo)致還需要繳納100萬對應(yīng)的增值稅和附加稅啊
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