問題已解決
老師我們是建筑業(yè),然后現(xiàn)在外地有項(xiàng)目,假如說二月份開發(fā)票,開了200萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,100萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在三月份勾選認(rèn)證,3月30號,這樣的話,預(yù)交的增值稅200萬可以撿100萬嗎?
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預(yù)交稅款一般是一次抵減應(yīng)交稅款的。沒有影響的
2021 05/30 13:55
84784999
2021 05/30 14:45
我的意思是說,像我們現(xiàn)在的實(shí)力就是二月份開了462萬的發(fā)票,三月二月份還有363萬的進(jìn)項(xiàng),這363萬在三月份認(rèn)證的,所以說如果預(yù)交增值稅的話,可不可以462萬減去363萬除以1.09乘以2%,預(yù)交的所得稅該怎么算?
蔣飛老師
2021 05/30 15:13
如果363是外包的話,可以減掉363差額預(yù)交稅款的
84784999
2021 05/30 18:12
我們單位的這個情況是這樣的,二月份開的是462萬的發(fā)票給甲方,然后這個別的單位在我們這兒**別的單位給我們開了363萬的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,時間是3月30號,這樣預(yù)交稅款的話,462萬可以減去363萬的差額預(yù)交稅款嗎?
蔣飛老師
2021 05/30 18:16
已經(jīng)開過462的票了,不可以差額預(yù)交了
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