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老師好,我們替客戶加工物資收加工費(fèi),應(yīng)該怎么做賬?

84784983| 提問時(shí)間:2020 06/04 14:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好, 收到錢時(shí) 借銀行 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020 06/04 15:01
84784983
2020 06/04 15:02
不走別的科目過度一下嗎?
玲老師
2020 06/04 15:20
可以用應(yīng)收賬款科目過度
84784983
2020 06/04 15:23
現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款,就是說受委屈加工的產(chǎn)品還需要進(jìn)出庫嗎?
玲老師
2020 06/04 15:38
這是受拖加工的分錄 1.收到受托2113加工材料物資時(shí):   可不作會(huì)計(jì)處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。借記“受托加工物資――丙公司”(注明物資數(shù)量),這里不需要做貸方分錄,領(lǐng)用時(shí)作相應(yīng)的附注說明。   2.發(fā)生加工費(fèi)5261:   借:生產(chǎn)成本 150000     貸:制造費(fèi)用或應(yīng)付職工薪酬(這里沒有說明加工費(fèi)具體是什么,建議你用制造費(fèi)用)150000   3.加工完成入庫時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本   借:庫存商品—受托加工產(chǎn)品 150000     貸:生產(chǎn)成本 150000   4.將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時(shí): 在這里題目沒有告訴加工收入是多少,正確的題目是會(huì)告訴你實(shí)際收取的加工費(fèi)金額的,一般不會(huì)和成本相等,因4102為你的題目原因,直接用150000核算的。   借:應(yīng)收賬款 235500     貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 150000       應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 25500       應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅(如果涉及消費(fèi)稅的,要代扣代繳消費(fèi)稅)60000   5. 結(jié)轉(zhuǎn)本次加工費(fèi)成本庫存商品:   借:營業(yè)成本或其他業(yè)務(wù)成本150000     貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品150000 6.在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――1653丙公司”(注明物資數(shù)量) 7、受托方上交消費(fèi)稅 借:應(yīng)交稅金――應(yīng)交消費(fèi)稅 60000 貸:銀行存款 60000
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