問題已解決
稅控盤服務(wù)費入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅額,這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么操作
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答有對應(yīng)的銷項?有的話就結(jié)轉(zhuǎn)
2020 06/11 15:36
84785001
2020 06/11 16:00
沒懂什么意思?老師說的具體一點謝謝
顏老師
2020 06/11 16:34
應(yīng)交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
減免稅款先做處理:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
再做月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
這樣未交增值稅就是扣除減免稅款以后的實際應(yīng)交增值稅。
84785001
2020 06/11 16:41
怎么做到營業(yè)外收入里了,還要交所得稅嗎?
顏老師
2020 06/11 16:43
那肯定的
需要交所得稅
84785001
2020 06/11 16:52
那我這樣,借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸管理費用可以不
顏老師
2020 06/11 17:02
按上面的分錄做吧
閱讀 2130