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那個(gè)增值稅實(shí)際繳納稅額比發(fā)票上多繳 分錄上要怎么調(diào)整 摘要要怎么寫

84784951| 提問時(shí)間:2020 06/14 17:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是什么原因?qū)е碌脑鲋刀悓?shí)際繳納稅額比發(fā)票上多呢?
2020 06/14 17:25
84784951
2020 06/14 17:25
四舍五入 實(shí)際上多繳了2分錢
鄒老師
2020 06/14 17:29
你好,那 可以把多交的稅款0.02計(jì)入營業(yè)外支出科目核算
鄒老師
2020 06/14 17:29
摘要可以 就是繳納稅款,把0.02的部分通過營業(yè)外支出核算,正常繳納的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅核算
84784951
2020 06/14 17:29
有兩種處理方法: 1、此次不作處理,有可能下次四舍五入直接沖減回來; 2、每次有四舍五入的時(shí)候,就每次作調(diào)整: 借:主營業(yè)務(wù)收入0.01元(實(shí)際入分錄時(shí),在貸方用紅字發(fā)示) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.01元
84784951
2020 06/14 17:30
我想問一下第二種是什么意思
鄒老師
2020 06/14 17:30
你好,那 可以把多交的稅款0.02計(jì)入營業(yè)外支出科目核算 摘要可以 就是繳納稅款,把0.02的部分通過營業(yè)外支出核算,正常繳納的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅核算 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問?)
84784951
2020 06/14 17:37
這個(gè)是我過問公司財(cái)務(wù) 她不同意這個(gè)處理方法
84784951
2020 06/14 17:38
但是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)處理我看不太懂
鄒老師
2020 06/14 17:38
你好,不同意這個(gè)處理方法的依據(jù)是什么呢? 沖銷收入就更不對了,沖銷了收入那就會(huì)導(dǎo)致賬面收入與申報(bào)表收入有差異啊
84784951
2020 06/14 17:39
不太清楚 她沒有跟我說
鄒老師
2020 06/14 17:41
你好,個(gè)人建議問清楚不同意這樣處理的依據(jù),以及對方認(rèn)為更好的處理方法是什么 沖銷收入就更不對了,沖銷了收入那就會(huì)導(dǎo)致賬面收入與申報(bào)表收入有差異啊
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