問(wèn)題已解決
我們是勞務(wù)公司,內(nèi)部承包了一部分班組長(zhǎng),班組長(zhǎng)開(kāi)工程服務(wù)發(fā)票給我,我開(kāi)具100萬(wàn)發(fā)票給總承包方,班組長(zhǎng)開(kāi)50萬(wàn)給我勞務(wù)公司,我增值稅稅可以采用差額征收只申報(bào)50萬(wàn)的增值稅嗎?還是班組長(zhǎng) 的50萬(wàn)只能當(dāng)做成本入賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,做成本入賬就可以了
2020 06/19 09:22
樸老師
2020 06/19 09:22
如果是人力派遣可以差額納稅,你們不是吧
84784954
2020 06/19 12:11
不是,我們就是自己請(qǐng)工人,工人成立的個(gè)體戶開(kāi)的發(fā)票過(guò)來(lái)的
樸老師
2020 06/19 12:20
這個(gè)不能差額納稅,做成本
閱讀 857