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某電視機(jī)廠今年5月發(fā)生下列幾筆購(gòu)銷業(yè)務(wù): (1)向某商場(chǎng)銷售彩電120臺(tái),每臺(tái)不含稅售價(jià)280元,銷貨款已收到。 (2)購(gòu)入電子元器件,價(jià)款18萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額30600元。 (3)為裝修該廠職工食堂,購(gòu)入建筑裝飾材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明稅額17000元 該電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/29 12:03
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你好 該電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額120*280*13%一進(jìn)項(xiàng)稅額30600加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出17000
2020 06/29 12:11
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