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計(jì)提所得稅,然后彌補(bǔ)以前年度虧損了,繳納的所得稅少一下,怎么寫分錄

84784985| 提問時(shí)間:2020 07/07 08:56
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè) 是不用單獨(dú)寫分錄的 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 計(jì)算這個(gè)的時(shí)候 直接扣減 就可以了
2020 07/07 08:57
84784985
2020 07/07 08:58
所得稅有余額,怎么辦
許老師
2020 07/07 09:00
所得稅有余額 你說的是? 所得稅費(fèi)用 一樣結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呀
84784985
2020 07/07 10:37
比如說,一季度,我計(jì)提所得稅1000,彌補(bǔ)虧損300!繳納700
84784985
2020 07/07 10:38
那所得稅貸方還有300余額怎么處理
許老師
2020 07/07 10:40
這個(gè)的話 你就應(yīng)該 按照彌補(bǔ)虧損后的金額 去計(jì)提的呀
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