問題已解決

老師,請問下我們是做月子中心這塊的,我們有請老師培訓(xùn),現(xiàn)在對方給我們開發(fā)票,開培訓(xùn)費(fèi),我們要上稅嗎?還是那個老師要交稅了?

84784981| 提問時間:2020 07/07 13:21
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個是對方交稅,不是你們交,超過500元,對方去代開發(fā)票,交稅,
2020 07/07 13:22
84784981
2020 07/07 13:23
那對方如果是10000元的培訓(xùn)費(fèi),要交多少錢了?
maize老師
2020 07/07 13:32
(一)增值稅:   增值稅:增值稅 = 收入/(1+1%) ×1%=   10000/(1+1%)*1%   (二)城建稅 =增值稅×(1%或5%或7%)= 10000/(1+1%)*1%*7%/2  ?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。)   月銷售 額不超過10萬不需要交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加(三)教育費(fèi)附加 =增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。)  ?。ㄋ模┑胤浇逃郊?=增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。) 不超過4000 ,減除費(fèi)用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過4000 減除費(fèi)用按20% ,這個應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,= 10000/(1+1%)*(1-20%)*20%
maize老師
2020 07/07 13:32
個人所得稅按勞務(wù)報酬代扣代繳,不超過4000 ,減除費(fèi)用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過4000 減除費(fèi)用按20% ,這個應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,= 10000/(1+1%)*(1-20%)*20%
84784981
2020 07/07 13:35
老師那我們是不是要代扣代繳了?
maize老師
2020 07/07 13:42
需要,是的,代扣代繳個人所得稅
84784981
2020 07/07 13:44
那我們下個季度報稅的時候在哪里申報了?怎么報了?
84784981
2020 07/07 13:49
老師,那如果對方是公司給我們開發(fā)票培訓(xùn)費(fèi),那我們就不用代扣代繳了吧?對方直接交稅就可以了吧?
maize老師
2020 07/07 13:50
自然人稅收系統(tǒng) 客戶端,綜合所得,勞務(wù)報酬下面,收入填寫10000/(1+1%) 別的會自動生成
84784981
2020 07/07 13:58
老師,那如果對方是公司給我們開發(fā)票培訓(xùn)費(fèi),那我們就不用代扣代繳了吧?對方直接交稅就可以了吧?
84784981
2020 07/07 14:02
老師 ,在嗎?
maize老師
2020 07/07 14:13
是的,是的,是的,是的
84784981
2020 07/07 14:14
謝謝老師o(^o^)o
maize老師
2020 07/07 14:20
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
描述你的問題,直接向老師提問
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