問題已解決

.甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)從A公司購進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款100萬元; (2)本月銷售商品,取得含稅銷售收入共169.5萬元。 問題:請計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅是多少?

84785045| 提問時(shí)間:2020 07/08 10:17
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立紅老師
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職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好 問題:請計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅是多少?——169.5/(1加上13%)*13%一100*13%
2020 07/08 10:19
84785045
2020 07/08 10:24
后面是-100×13%嗎
立紅老師
2020 07/08 10:36
你好,是的,是減掉100*13%這個(gè)金額
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