問(wèn)題已解決

老師,如果發(fā)現(xiàn)往年計(jì)提的工資與實(shí)際發(fā)放不符,現(xiàn)在調(diào)的話怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/18 17:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
多計(jì)提了嘛 可以紅沖的 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
2020 07/18 17:19
84785017
2020 07/18 17:38
不是今年的是去年的,用以前年度損益調(diào)整吧?還是直接沖管理費(fèi)用呢
郭老師
2020 07/18 17:59
你要修改以前的年報(bào)嗎 不修改的沖管理費(fèi)用
84785017
2020 07/18 17:59
修改以前年度的
郭老師
2020 07/18 18:05
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~