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增值稅銷項(xiàng)稅額抵減,會計(jì)分錄在各個(gè)時(shí)間發(fā)生怎么寫



你好 你是說的 月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
2020 07/24 11:26

84784948 

2020 07/24 11:28
對,然后在加差額納稅怎么寫分錄

meizi老師 

2020 07/24 11:32
你好 差額納稅 按這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn) : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

84784948 

2020 07/24 11:50
您的分錄都沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減

meizi老師 

2020 07/24 11:52
你好 因?yàn)槠匠:苌偕婕?我就沒有寫這個(gè) 你有的話 就自己加進(jìn)去
