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生產型企業(yè)出口貨物,對應的進項稅費前期已經(jīng)認證抵扣,還能做免抵退么?

84784976| 提問時間:2020 07/27 08:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,紅沖了重新開就可以了,勾選為不抵扣認證
2020 07/27 08:58
84784976
2020 07/27 09:01
怎樣操作
樸老師
2020 07/27 09:04
就是讓你的供應商重新給你開發(fā)票
84784976
2020 07/27 09:09
如果不這樣操作的話還能不能退抵
樸老師
2020 07/27 09:11
不能的哦,已經(jīng)抵扣了
84784976
2020 07/27 09:12
那這一單是不是就只能零申報了
樸老師
2020 07/27 09:13
嗯,這個不能退了哦
84784976
2020 07/27 09:14
退稅實際上就只是退出口貨物的進項,對不對
樸老師
2020 07/27 09:16
是的,這個就是退的進項稅
84784976
2020 07/27 09:20
如果零申報,還需要填申報表跟開出口發(fā)票么?
樸老師
2020 07/27 09:21
你好,需要的,這些都不能少
84784976
2020 07/27 09:23
如果有進項沒認證,我是不是需要在申報退稅的當月進行認證,然后留底生成留底稅額來退稅
樸老師
2020 07/27 09:28
對,認證的時候選擇退稅不抵扣認證
84784976
2020 07/27 09:32
我們是生產企業(yè),實行免抵退稅政策,這個認證不抵扣具體要怎么操作?
樸老師
2020 07/27 09:38
就是勾選的時候選擇這一項就行了
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