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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問去年有一筆費(fèi)用收到發(fā)票的時候借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,支付的時候借管理費(fèi)用,貸銀行存款,所以到時應(yīng)付有余額,我現(xiàn)在怎么做分錄才能做平這個余額呢?
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速問速答你好
借,應(yīng)付賬款
貸,以前年度損益調(diào)整
借,以前年度損益調(diào)整
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅
借,以前年度損益調(diào)整
貸,利潤分配一未分配利潤
2020 08/03 17:43
84784980
2020 08/03 17:47
這個是一共卡座的租金,用做這么復(fù)雜嗎?
立紅老師
2020 08/03 17:49
你好,因?yàn)樯婕傲艘郧澳甓鹊馁M(fèi)用;這個金額是多少的?
84784980
2020 08/03 17:51
金額是
是2400元
84784980
2020 08/03 17:57
可以直接借應(yīng)付賬款,貸利潤分配-未分配利潤?
立紅老師
2020 08/03 17:58
你好,這個是需要向上面那么做分錄的。
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