問題已解決

老師,請問去年有一筆費(fèi)用收到發(fā)票的時候借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,支付的時候借管理費(fèi)用,貸銀行存款,所以到時應(yīng)付有余額,我現(xiàn)在怎么做分錄才能做平這個余額呢?

84784980| 提問時間:2020 08/03 17:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤
2020 08/03 17:43
84784980
2020 08/03 17:47
這個是一共卡座的租金,用做這么復(fù)雜嗎?
立紅老師
2020 08/03 17:49
你好,因?yàn)樯婕傲艘郧澳甓鹊馁M(fèi)用;這個金額是多少的?
84784980
2020 08/03 17:51
金額是 是2400元
84784980
2020 08/03 17:57
可以直接借應(yīng)付賬款,貸利潤分配-未分配利潤?
立紅老師
2020 08/03 17:58
你好,這個是需要向上面那么做分錄的。
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