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老師,我們之前本月預(yù)繳了印花稅156 這個(gè)月印花稅申報(bào)表我們的印花稅是180 但在填表時(shí)候,本期已繳稅額那156填寫不了,提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 這是為什么

84785025| 提問時(shí)間:2020 10/13 09:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
識(shí)別不了,這個(gè)不能自己填寫,你需要看是不是需要去稅局大廳申報(bào),還是按這個(gè)減掉之后去申報(bào)不,你問下你稅局,看是不是把之前預(yù)繳這個(gè)算計(jì)稅依據(jù)減掉之后再去交剩下的
2020 10/13 09:15
84785025
2020 10/13 11:54
老師,這個(gè)月我的增值稅全部抵扣了,那附加稅還用交嗎?
maize老師
2020 10/13 12:08
需要,印花稅按合同,不是按增值稅,
maize老師
2020 10/13 12:08
提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 你之前計(jì)稅依據(jù)是不是沒有填寫?
maize老師
2020 10/13 12:09
這個(gè)印花稅按合同和發(fā)票是不是對應(yīng)稅目,不是看增值稅
84785025
2020 10/13 12:12
我問的是附加稅
maize老師
2020 10/13 12:21
,我們之前本月預(yù)繳了印花稅156 這個(gè)月印花稅申報(bào)表我們的印花稅是180 但是你這個(gè)印花稅?
maize老師
2020 10/13 12:22
沒有需要交增值稅附加稅不需要交,
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