問題已解決
老師,請(qǐng)問我們是總包,收到分包的專票,在填增值稅報(bào)表的時(shí)候,填在哪張表,才能扣除呢?
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速問速答同學(xué)你好
填寫附表增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)
9%稅率的項(xiàng)目
2020 10/22 11:22
84784984
2020 10/22 11:27
一般納稅人不是不能差額計(jì)稅嗎?
84784984
2020 10/22 11:28
不是只有簡易計(jì)稅項(xiàng)目才能差額計(jì)稅嗎?一般計(jì)稅項(xiàng)目是直接在附表2抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
鐘存老師
2020 10/22 12:10
一般納稅人能差額計(jì)稅的
84784984
2020 10/22 12:10
那附表2那邊得進(jìn)項(xiàng)還填嗎?
鐘存老師
2020 10/22 12:12
進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
有進(jìn)項(xiàng)稅需要填寫
84784984
2020 10/22 12:12
又差額,又填進(jìn)項(xiàng),會(huì)重復(fù)扣除嗎
鐘存老師
2020 10/22 12:52
不會(huì)重復(fù)
差額計(jì)稅的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
你填寫的是其他項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅
84784984
2020 10/22 12:59
公司就一個(gè)項(xiàng)目,沒有其他項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)。那這樣的話,分包開來的票的不含稅銷售額我在附表3填了,是不是該發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅附表2就不填了。
鐘存老師
2020 10/22 13:06
差額計(jì)稅和進(jìn)項(xiàng)稅選擇一個(gè)就行
84784984
2020 10/22 13:10
怎么判斷一個(gè)項(xiàng)目能不能差額計(jì)稅呢
鐘存老師
2020 10/22 13:33
更正一下,除了預(yù)交以外
一般納稅人正常申報(bào)建筑服務(wù)增值稅不存在差額計(jì)稅
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