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老師,你看看,我的其他應(yīng)付款怎么處理呀?

84785022| 提問時間:2020 10/29 16:26
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曉楓老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學(xué),我看您春天置業(yè)掛了幾個科目,還有預(yù)收賬款也掛了這個單位,把科目合并一下。
2020 10/29 16:28
84785022
2020 10/29 16:33
老師,怎么合并呢?稅務(wù)局預(yù)警了,其他應(yīng)付款金額太大,其實,這也是我們的收入
曉楓老師
2020 10/29 16:37
把其他應(yīng)付款全部轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款里,同一個單們不要掛太多科目。稅局是要你們提供情況說明嗎?
84785022
2020 10/29 16:38
提供了,我寫完了,說的是年底歸還借款
曉楓老師
2020 10/29 16:39
那這樣的話您這個賬不調(diào)也可以。后面慢慢付清就好了。相同的單位可以不要掛這么多項。
84785022
2020 10/29 16:40
老師,這個月需要轉(zhuǎn)收入嗎?我們賬上沒這么多錢,再說了,開發(fā)公司和建筑公司都是一個老板的
曉楓老師
2020 10/29 16:56
按實際走就可以了。
84785022
2020 10/29 16:57
老師,怎么做分錄呢?我新入職,不太會
曉楓老師
2020 10/29 17:09
把其他應(yīng)付款金額全轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款,或者把全部預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款
曉楓老師
2020 10/29 17:10
借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)收賬款
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