問題已解決

老師暫估入庫進(jìn)項(xiàng)稅要不要一起暫估做分錄?謝謝

84784977| 提問時間:2020 12/16 16:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,進(jìn)項(xiàng)稅不需要做暫估的呢
2020 12/16 16:17
84784977
2020 12/16 16:23
這樣支付的金額于入庫的金額不一致,憑證做不平
微微老師
2020 12/16 16:26
您好,暫估的憑證等到取得發(fā)票是需要沖銷掉的呢,然后再做正確的分錄呢
84784977
2020 12/16 16:28
意思是不是公司支付35萬,我原材料暫估也要35萬,下月收到發(fā)票在做正確的分錄是嗎?老師
微微老師
2020 12/16 16:30
暫估時候: 借:原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時候,分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
84784977
2020 12/16 16:32
公司11月已經(jīng)付款,對方發(fā)票12月才開,分錄也是這樣嗎?老師
微微老師
2020 12/16 16:36
付款走預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 暫估時候: 借:原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時候,分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~