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進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時候分錄怎么做?

84785023| 提問時間:2020 12/18 17:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020 12/18 17:27
84785023
2020 12/18 17:42
如果一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄嗎
鄒老師
2020 12/18 17:44
你好,一般納稅人進項大于銷項,需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是的 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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