問(wèn)題已解決

你好,老師我是建筑行業(yè)小規(guī)模企業(yè),我們公司2020年12月開(kāi)出一筆十萬(wàn)塊發(fā)票,但是沒(méi)收到建筑款,我們公司還有勞務(wù)成本等著付錢,我可以將勞務(wù)成本暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?建筑款是一月份到賬了。

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/10 08:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,暫時(shí)暫估入賬,匯算之前取得發(fā)票。
2021 01/10 08:59
84784975
2021 01/10 09:01
你好老師匯算清繳是不是到今年五月底前取得發(fā)票就可以了。
陳詩(shī)晗老師
2021 01/10 09:15
是的,五月底之前取的發(fā)票就可以了。
84784975
2021 01/10 12:02
如果取得成本發(fā)票,到時(shí)候我直接沖減應(yīng)付賬款這樣做賬可不可以老師
84784975
2021 01/10 12:07
成本發(fā)票金額是確定的,但是等我們資金到位在開(kāi)給我們
陳詩(shī)晗老師
2021 01/10 12:17
可以的,你有成本,直接沖應(yīng)付是可以的
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