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老師如果只開了負數(shù)發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
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速問速答你好,銷項負數(shù)發(fā)票的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021 01/15 16:41
84785017
2021 01/15 16:42
金額用負數(shù)表示嗎?
84785017
2021 01/15 16:43
老師如果這個月預(yù)交的增值稅 下個月又要退回 這個怎么寫分錄呢
84785017
2021 01/15 16:47
老師第一個分錄和第二個分錄的金額都用負數(shù)表示嗎?我們開負數(shù)發(fā)票是為了沖回上個月多開的正數(shù)發(fā)票,但是上月的那個稅已經(jīng)交了。這個月開了負數(shù)發(fā)票我們要退回附加稅和增值稅的
鄒老師
2021 01/15 16:47
你好,銷項負數(shù)發(fā)票的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
這兩個分錄都是正數(shù),而不是負數(shù)
這個月預(yù)交的增值稅 下個月又要退回 ,退回的時候分錄是
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84785017
2021 01/15 16:57
老師就是我申報表上的增值稅和附加稅都是負數(shù) ,就按老師給我的這個分錄去做賬務(wù)處理嗎?
鄒老師
2021 01/15 17:02
你好,是的,是這樣的?
84785017
2021 01/15 17:05
那我負數(shù)發(fā)票的這個增值稅的附加稅怎么做分錄呢?老師說的這個賬務(wù)處理是不是無論小規(guī)模和一般納稅人都一樣的
鄒老師
2021 01/15 17:11
你好,銷項負數(shù)發(fā)票的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
附加稅不需要繳納,也就不需要做分錄了
84785017
2021 01/15 17:16
老師我們開負數(shù)發(fā)票是沖回上月多開的正數(shù)發(fā)票,但是我們正數(shù)發(fā)票的增值稅和附加稅都是繳納了的。我們不繳納,但是我們要退回這些增值稅和附加稅
鄒老師
2021 01/15 17:21
你好,銷項負數(shù)發(fā)票的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
附加稅不需要繳納,也就不需要做分錄了
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785017
2021 01/15 17:32
是的 因為我們相當于上個月交了證書發(fā)票的增值稅和附加稅 這個月附加稅申報同樣也是負數(shù)的啊
鄒老師
2021 01/15 17:34
你好,附加稅是0,根本不會是負數(shù)的
84785017
2021 01/15 17:38
老師相當于我們多交稅了 申報的時候所有的都是負數(shù)呢 附加稅也椒負數(shù)呢
鄒老師
2021 01/15 18:01
你好,增值稅不需要繳納,附加稅就是按0申報,而不是按負數(shù)申報的?
84785017
2021 01/15 18:22
老師我開的這個負數(shù)發(fā)票是之前已經(jīng)交過稅了,所以我申報的時候就是負數(shù)了
鄒老師
2021 01/15 18:23
你好,增值稅是負數(shù)(說明有留抵稅額),但是附加稅是按0申報,而不是按負數(shù)申報的?
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