問(wèn)題已解決

現(xiàn)在待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了,那我公司提前交了半年的房租和物業(yè)管理費(fèi),發(fā)票已收到了,這個(gè)還記待攤費(fèi)用嗎?可以直接做管理費(fèi)用嗎?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/18 10:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,可以計(jì)入到預(yù)付賬款里面攤銷
2021 01/18 10:31
84784964
2021 01/18 10:33
那我現(xiàn)在做預(yù)付賬款了,后面攤銷都沒(méi)有發(fā)票?因?yàn)檫@次物業(yè)已經(jīng)把全部的發(fā)票都給我了
東老師
2021 01/18 10:36
對(duì), 后面不用發(fā)票,直接攤銷就行
84784964
2021 01/18 10:37
那后面就是借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款是吧
東老師
2021 01/18 10:39
對(duì),是的 分錄就是這么做
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