問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)這一欄怎么填,里面的本期發(fā)生額是填不含稅價(jià)款是嗎?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/19 10:13
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們屬于差額征稅嗎,如果是沒有的話,不用填寫。直接零數(shù)據(jù)保存就可以了。
2021 01/19 10:39
84785040
2021 01/19 10:48
老師,小規(guī)模一個(gè)季度開票已經(jīng)開出超了30萬(wàn),就不會(huì)享受減免是吧,還是按照實(shí)際開出的金額來(lái)計(jì)算稅額對(duì)吧
江老師
2021 01/19 10:49
小規(guī)模季度開票收入已經(jīng)開出超了30萬(wàn),不享受減免,按照實(shí)際開出的金額來(lái)計(jì)算應(yīng)交增值稅額。 增值稅附加稅減半征收。
84785040
2021 01/19 10:50
好的,謝謝老師
江老師
2021 01/19 10:50
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
84785040
2021 01/19 10:50
我們是按照1的稅率開的,但是申報(bào)增值稅就不減免了嗎
江老師
2021 01/19 10:52
你是季度收入超過(guò)30萬(wàn)元,需要交稅的狀態(tài),需要填寫減免稅申報(bào)表,減免稅后,才能得到發(fā)票上的稅,按發(fā)票上的稅額進(jìn)行繳稅處理。
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