問(wèn)題已解決

我們簽訂的簡(jiǎn)易計(jì)稅的專業(yè)分包合同,現(xiàn)在給甲方開具發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該寫成什么?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2021 02/05 15:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)開建筑服務(wù),分包服務(wù),
2021 02/05 15:57
84784948
2021 02/05 15:58
開成建筑服務(wù)*分包服務(wù)?
maize老師
2021 02/05 16:01
是的,是的,是的,是的 可以
84784948
2021 02/05 16:03
老師,我們是一般納稅人簽的簡(jiǎn)易計(jì)稅合同,給甲方開票開三個(gè)點(diǎn)的專票,可以吧?
maize老師
2021 02/05 16:07
可以這個(gè)是可以,可以
84784948
2021 02/05 16:09
那這個(gè)項(xiàng)目除了要開具這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅分包合同,后面還要簽訂其他合同,那我進(jìn)項(xiàng)稅可以留到后面簽訂其他模塊合同用吧
maize老師
2021 02/05 16:16
這個(gè)不能是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅下面的,別的下面可以抵扣,
84784948
2021 02/05 16:17
恩恩,這個(gè)項(xiàng)目后面還要簽訂其他合同的,那就在別的合同里用
maize老師
2021 02/05 16:22
那這個(gè)別的項(xiàng)目一般項(xiàng)目部分可以抵扣,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額
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