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上年暫估成本,跨年收到發(fā)票,且暫估數(shù)大于發(fā)票數(shù),怎么做分錄?
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速問速答您好
1.先紅沖暫估
借方負數(shù):原材料等
貸方負數(shù):應(yīng)付賬款-暫估
2.再根據(jù)發(fā)票做賬
借:原材料等
。。進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
2021 02/22 10:37
84784982
2021 02/22 10:44
暫估成本大于實際,不需要沖以前年度損益調(diào)整嗎?
宸宸老師
2021 02/22 10:45
您好,以前年度損益調(diào)整是代替? 損益類的科目的,如果原材料沒有用過的,那么就不需要以前年度損益調(diào)整
如果原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到最終的成本科目,那么成本科目也需要差額調(diào)整
84784982
2021 02/22 10:49
不是原材料,是服務(wù)類成本,之前做借:主營業(yè)務(wù)成本 3 貸:應(yīng)付賬款-暫估3
收到發(fā)票,主營業(yè)務(wù)成本實際是2
宸宸老師
2021 02/22 10:50
你好,好的, 那您就是服務(wù)業(yè)。
那么應(yīng)該這么做
1.先紅沖暫估
借方負數(shù):以前年度損益調(diào)整
貸方負數(shù):應(yīng)付賬款-暫估
2.再根據(jù)發(fā)票做賬
借:以前年度損益調(diào)整
。。進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
84784982
2021 02/22 10:53
好的,謝謝老師,年度匯算清繳是否需要調(diào)成本呢?
宸宸老師
2021 02/22 10:54
您好,在匯算清繳日前拿到發(fā)票的,那么不需要調(diào)增
84784982
2021 02/22 10:55
謝謝老師
宸宸老師
2021 02/22 10:56
不客氣的, 祝您工作順利,麻煩五星好評
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