當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年收到暫估的發(fā)票,已經(jīng)用于成本了,多暫估了,現(xiàn)在怎么處理?分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
2022 06/03 17:54
玲老師
2022 06/03 17:54
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),待應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
84785003
2022 06/03 17:56
需要寫什么關(guān)于企業(yè)所得稅分錄?
玲老師
2022 06/03 17:58
匯算清繳前回來發(fā)票。可以稅前扣除。
沒有回來,發(fā)票的納稅調(diào)整調(diào)表不調(diào)賬。
84785003
2022 06/03 20:11
調(diào)賬什么意思
玲老師
2022 06/03 20:31
。匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
閱讀 280