問題已解決
月末結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 下月交稅金的時(shí)候怎么做分錄?
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速問速答借:應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸:銀行存款
2021 03/15 11:07
84785018
2021 03/15 11:09
月末交的金額對(duì)不上怎么做分錄?
佟老師
2021 03/15 11:15
你好,什么意思?對(duì)不上?
84785018
2021 03/15 11:18
比如月末未交增值稅30萬,次月交20萬呢?
佟老師
2021 03/15 11:31
那就是你計(jì)提多了?賬務(wù)處理錯(cuò)誤了
84785018
2021 03/15 11:33
系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),要怎么處理?
佟老師
2021 03/15 12:39
那你就把多計(jì)提做沖回處理
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