問(wèn)題已解決

我們用其他公司中標(biāo)后,總包方給我們**的公司開(kāi)的發(fā)票我們應(yīng)該怎么做賬?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/19 08:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,總包方給我們**的公司開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)是你們的成本?
2021 03/19 08:11
84784966
2021 03/19 08:26
**方扣除管理費(fèi)以后把剩余的款就給我們了
鄒老師
2021 03/19 08:26
你好,是做這個(gè)業(yè)務(wù)的內(nèi)賬,還是外賬的處理?
84784966
2021 03/19 08:29
做內(nèi)賬的
鄒老師
2021 03/19 08:31
你好,內(nèi)賬這樣處理就是了 借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
84784966
2021 03/19 09:21
總包給**公司開(kāi)的票怎么做分錄
鄒老師
2021 03/19 09:23
你好,總包給**公司開(kāi)的票,內(nèi)賬 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,其他業(yè)務(wù)收入?
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