问题已解决
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估



你好
之前暫估的分錄咋做的
2021 04/13 10:01

84785034 

2021 04/13 10:04
借:管理費-服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款-暫估

郭老師 

2021 04/13 10:05
借應(yīng)付帳款貸利潤分配
借利潤分配貸應(yīng)付帳款
匯算清繳沒有發(fā)票的調(diào)增

84785034 

2021 04/13 10:14
直接這樣做您看行不,先紅沖:借:管理費用-服務(wù)費(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字),然后收到的票正常做賬,最后借:未分配利潤(紅字)貸:管理費用—服務(wù)費(紅字)

郭老師 

2021 04/13 13:40
不可以
直接沒看懂啥意思
我寫的分錄的意思跨年了管理費用用利潤分配代替
