問題已解決
請(qǐng)問一下以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅有問題今年轉(zhuǎn)出了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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速問速答你好?
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2021 04/26 09:20
84784987
2021 04/26 10:54
那個(gè)原材料還可做成本嗎?
84784987
2021 04/26 10:55
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅費(fèi)那部分材料還可以做成本嗎?
鄒老師
2021 04/26 10:58
你好,具體是什么原因?qū)е逻M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
是根本沒有購進(jìn)而虛開發(fā)票嗎??
84784987
2021 04/26 11:23
就是,處罰單是這樣寫的。
鄒老師
2021 04/26 11:24
你好,如果是虛開發(fā)票,沒有真實(shí)交易的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣處理
借:營業(yè)外支出 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84784987
2021 04/26 11:29
相關(guān)的附加稅、企業(yè)所得稅、滯納金、罰款。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
鄒老師
2021 04/26 11:31
你好,如果是虛開發(fā)票,相關(guān)的附加稅、企業(yè)所得稅、滯納金、罰款
借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
84784987
2021 04/26 12:18
我做成以前年度損益了,需要更正嗎?
鄒老師
2021 04/26 12:49
你好,需要做相應(yīng)的更正處理?
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