問題已解決
1月份欠繳增值稅,已經(jīng)做了會計分錄:借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅金未交增值稅。4月份有進項可以抵扣,我應(yīng)該怎么做會計分錄
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速問速答借應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費-未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021 05/04 10:02
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