問(wèn)題已解決

1.甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,預(yù)計(jì)未來(lái)期間適用的企業(yè)所得稅稅率不會(huì)發(fā)生變化,未來(lái)期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異。2x19年1月1日,甲公司遞延所得稅資產(chǎn)的年初余額為200萬(wàn)元、遞延所得稅負(fù)債的年初余額為150萬(wàn)元。2x19年度,甲公司發(fā)生的與企業(yè)所得稅有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下:資料一:2x19年2月1日,甲公司以銀行存款200萬(wàn)元購(gòu)人乙公司的股票并將其分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)人當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。該金融資產(chǎn)的初始人賬金額與計(jì)稅基礎(chǔ)一致。2x19年12月31日,該股票投資的公允價(jià)值為280萬(wàn)元。

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/12 08:55
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2021 05/12 09:15
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