問(wèn)題已解決

老師,現(xiàn)在匯算清繳,現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票是直接夾在2020年無(wú)票材料入庫(kù)的后面,還是需要沖減呢,。

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/26 11:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 最好的辦法是沖減了沒(méi)有發(fā)票的然后按照發(fā)票來(lái)做
2021 05/26 11:54
84784995
2021 05/26 11:55
那老師,現(xiàn)在做沖減的話只能做到4月份里面了呀,這樣可以嗎,
樸老師
2021 05/26 12:24
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84784995
2021 05/26 12:25
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2021 05/26 12:35
這樣可以的哦 沒(méi)事的
84784995
2021 05/26 14:29
那老師,比如說(shuō)去年2020年6月份+7月+8月都是隨貨單和入庫(kù)單做賬了,那一次性開(kāi)的一張票在11月份開(kāi)的5萬(wàn),那這樣怎么沖減呢,
樸老師
2021 05/26 14:36
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
84784995
2021 05/26 14:37
那還有一部分是有票的,那咋辦
樸老師
2021 05/26 14:43
同學(xué)你好 按照發(fā)票做賬就行了 沒(méi)有發(fā)票的紅沖
84784995
2021 05/26 15:30
老師,比如說(shuō)6.7.8.9.月供應(yīng)商----通澤五金供貨5200元,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在11月開(kāi)了發(fā)票5200,那我可不可以在摘要欄寫(xiě)沖減6月***號(hào)憑證,7月**號(hào)憑證8月**號(hào)憑證通澤五金無(wú)票材料。然后做沖紅5200,然后寫(xiě)一個(gè)正確的。
樸老師
2021 05/26 15:46
嗯 這樣處理也可以的
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