問題已解決

#提問# 老師您好,我們是施工單位一般納稅人 5月份開出了稅額為17339.45元的專票,因涉及異地施工故預(yù)交了2%的增值稅3853.21元,5月份收到專票稅額為26972.48元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在申報(bào)增值稅時(shí)提示主表第28欄 分次預(yù)繳稅款不能大于稅局核定的預(yù)交款 我應(yīng)該怎么改呢?這次因進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),又涉及異地預(yù)交,可以只填附表四,主表先不填報(bào)異地預(yù)交的這部分嗎

84784983| 提問時(shí)間:2021 06/09 10:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 異地預(yù)交的自動(dòng)體現(xiàn)在主表的
2021 06/09 10:50
84784983
2021 06/09 13:36
老師,當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng),因涉及異地施工,故異地預(yù)繳了2%的增值稅,在申報(bào)增值稅時(shí)提示主表的第28欄不能大于稅局核定的預(yù)繳額是什么意思啊,我該怎么改???當(dāng)期開了9%的專票210000元,預(yù)繳了210000/(1+9%)*2%=3853.21元的增值稅,我只填附表四的預(yù)繳稅款,主表系統(tǒng)沒有帶出來,不用管它可以嗎?主表手動(dòng)填了之后,就申報(bào)不了了
樸老師
2021 06/09 13:44
意思就是只能按照2%預(yù)交 你是不是多交了
84784983
2021 06/09 14:11
如果單純按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)算的話,當(dāng)月有留抵稅額,是不需要繳納增值稅的,但是因?yàn)樯婕暗疆惖厥┕ゎA(yù)交2%嘛,我算的應(yīng)該也沒錯(cuò)啊 但是卻申報(bào)不了阿? 可以只申報(bào)附表四,主表帶不出來先不用管嗎?還是我應(yīng)該怎么改呢
樸老師
2021 06/09 14:18
你填寫了附表四主表自動(dòng)出現(xiàn)的
84784983
2021 06/09 14:26
現(xiàn)在問題是:主表沒有帶出來,我在主表上手動(dòng)填了之后,又申報(bào)不了 不知道該怎么改了呢
樸老師
2021 06/09 14:36
那就是要去稅局大廳填寫
84784983
2021 06/09 14:38
老師,那請(qǐng)問我申報(bào)的數(shù)據(jù)有問題嗎?還是說數(shù)據(jù)沒有問題,但這種特殊情況需要去大廳辦理呢?
樸老師
2021 06/09 14:44
數(shù)據(jù)沒有問題 有的地方就是要去稅局填寫異地繳納的稅費(fèi)
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