問題已解決
A公司5月份做賬一筆16800元屬于其它應(yīng)收款—B公司,6月份A公司向B公司采購(gòu)原材料30000元屬于應(yīng)付款賬款,實(shí)際應(yīng)付B公司是13200元,做賬時(shí),分錄該怎么做?
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速問速答借原材料?30000 貸其他應(yīng)收款b公司 30000 只使用一個(gè)科目,你之前掛啥現(xiàn)在就沖那個(gè)
2021 06/10 08:27
84785015
2021 06/10 08:44
我還是有點(diǎn)懵,就是實(shí)際已經(jīng)應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖了。
我可不可以,借原材料30000 貸其它應(yīng)付款16800 應(yīng)付賬款13200
maize老師
2021 06/10 08:50
只需要掛一個(gè),你之前掛其他應(yīng)收款,后續(xù)沖也是沖這個(gè),不是另外再設(shè)置科目,一個(gè)b公司不要設(shè)置多個(gè)往來科目,這樣不方便后續(xù)查賬
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