問題已解決

現(xiàn)在是一般納稅人,發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人時開具的發(fā)票有誤,已經(jīng)紅沖了,要怎么申報增值稅?

84785013| 提問時間:2021 06/15 16:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好你這個應(yīng)該是沒有小規(guī)模的稅率了。 你問下稅務(wù)局那邊是否需要稅務(wù)局大廳去報下。 不然你系統(tǒng)報不了
2021 06/15 16:27
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