問題已解決

老師 我在記賬時把一筆工資發(fā)放用庫存現(xiàn)金記成負數(shù)了 已經(jīng)結(jié)帳了 怎么處理

84784969| 提問時間:2021 06/18 15:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因成了負數(shù),少做了一筆業(yè)務(wù)嗎?
2021 06/18 15:51
84784969
2021 06/18 16:07
賬上沒現(xiàn)金 第二天取現(xiàn) 第一天的賬上用現(xiàn)金付了一筆工資3500 法人的賬 當(dāng)時沒太注意 現(xiàn)在都結(jié)帳了 才發(fā)現(xiàn)
郭老師
2021 06/18 16:08
也就是這個庫存現(xiàn)金是法人的嗎?借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款做一個這個。
84784969
2021 06/18 16:09
不是 是給法人發(fā)工資走賬
郭老師
2021 06/18 16:10
發(fā)工資的分錄刪除,然后再做這個月做。
84784969
2021 06/18 16:13
已經(jīng)結(jié)賬了
郭老師
2021 06/18 16:15
那就這個月補上一個,借庫存現(xiàn)金貸銀行存款。
84784969
2021 06/18 16:17
賬上庫存現(xiàn)金負數(shù) 該怎么弄
郭老師
2021 06/18 16:19
還能反結(jié)賬嗎?如果反結(jié)賬不了的話沒法處理啊,因為你修改不了之前的。
84784969
2021 06/18 16:45
2021年的賬 應(yīng)該能改
郭老師
2021 06/18 16:46
能反結(jié)賬,你就反結(jié)賬修改,把發(fā)工資的分錄刪除。
84784969
2021 06/18 16:47
休改成其他應(yīng)付款 可以不
郭老師
2021 06/18 16:48
你好,可以這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~