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老師我想問一下,應(yīng)納稅所得額這里為什么要減10,這個增值的公允價值變動損益不是增加嗎
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速問速答您好,因為公允升值了10,這個10已經(jīng)算在利潤分配里了,而且稅法不認(rèn)可,所以減去。
2021 08/11 10:22
84784951
2021 08/11 10:25
還有老師? 賬面價值是200,計稅基礎(chǔ)不是150,應(yīng)該計入遞延所得稅負(fù)責(zé)呢!為什么計入遞延所得稅資產(chǎn)
Chen老師
2021 08/11 10:26
200是費用啊,當(dāng)然是遞延所得稅資了,現(xiàn)在不給扣,未來可以扣。
84784951
2021 08/11 10:42
老師可以給我解釋一下原理嗎
Chen老師
2021 08/11 10:43
因為是費用是做應(yīng)納稅所得額的抵減,所以是資產(chǎn),如果是付款義務(wù)那么是負(fù)債。
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