問題已解決
老師,我公司幫其他公司代發(fā)工資,交個(gè)稅,社保,對方轉(zhuǎn)錢過來還得開專用發(fā)票得如何做賬
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速問速答你好,你給對方開的是勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎?
2021 08/11 10:45
84784967
2021 08/11 10:49
承攬服務(wù)費(fèi)
84784967
2021 08/11 10:52
每個(gè)月扣了費(fèi)用后實(shí)發(fā)工資必須開票
郭老師
2021 08/11 10:53
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),
計(jì)提借主營業(yè)務(wù)成本-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
84784967
2021 08/11 11:10
那實(shí)發(fā)工資金額還得加收稅點(diǎn)得如何做
郭老師
2021 08/11 11:12
你好,做收入里面的。在主營業(yè)務(wù)收入體現(xiàn)。
84784967
2021 08/11 11:24
老師麻煩幫我看下對不
郭老師
2021 08/11 11:26
實(shí)發(fā)工資應(yīng)該是你們的貸銀行存款,這個(gè)才對。
84784967
2021 08/11 11:37
那如果欠幾個(gè)月把繳納社保做成借管理費(fèi)用貸銀行存款怎么辦
郭老師
2021 08/11 11:38
借主營業(yè)務(wù)成本借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784967
2021 08/11 11:46
票已開但錢還沒有到賬,掛了應(yīng)收賬款,那對應(yīng)繳納社保是不是對應(yīng)要做應(yīng)收賬款
郭老師
2021 08/11 11:50
你好
計(jì)提就可以
沒有支付不做
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