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老師本月進(jìn)項(xiàng)是3500元 銷項(xiàng)是12000元,還沒做增值稅的分錄,不知道 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280元 該怎么做

84784989| 提問時(shí)間:2021 08/12 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)12000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021 08/12 16:46
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