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上月的往來科目記錯了,把應(yīng)付記成了應(yīng)收,本月發(fā)現(xiàn),調(diào)賬怎么調(diào)整呢?

84785035| 提問時間:2021 09/08 17:01
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
沖銷上月的賬務(wù)處理,重新按正確的分錄做賬務(wù)處理。就是沖紅更正法處理
2021 09/08 17:02
84785035
2021 09/08 17:11
咋處理?給個分錄
江老師
2021 09/08 17:12
你上月的分錄是什么呢,需要看上月的分錄,才能決定本期的賬務(wù)處理
84785035
2021 09/08 17:30
借;應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 本來應(yīng)該是應(yīng)收,寫錯了,上月的已經(jīng)結(jié)賬本月的怎么調(diào)整,把應(yīng)付調(diào)整成應(yīng)收!!
江老師
2021 09/08 17:31
你是退回貨款嗎,為什么是應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款一般是收款處理。 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84785035
2021 09/08 17:48
我是問你次月怎么調(diào)賬,上月已經(jīng)結(jié)賬了,次月發(fā)現(xiàn)往來科目及錯誤了,怎么調(diào)整?。。。。。?!
江老師
2021 09/09 08:53
一、次月調(diào)賬,沖銷上月的分錄: 借:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款? 負(fù)數(shù) 二、更正上月的分錄,分錄是: 借:應(yīng)收賬款? ?正數(shù) 貸:銀行存款? 正數(shù)
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