問題已解決

老師好,假設(shè)我這個月還有未抵扣完的進項稅,那么我需要把未抵扣完的進項稅做賬務(wù)處理嘛?是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎?還是說未抵扣的不用處理呢?只把抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?我是一般納稅人

84784976| 提問時間:2016 12/31 16:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
84784976
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
月底也要轉(zhuǎn)呀,不一定是年底吧~老師:您沒有回答我問得問題
2016 12/31 17:06
84784976
2016 12/31 17:21
年底的話要把進項留底稅額轉(zhuǎn)入哪個科目呢?他可以以后年間還可以用來抵扣的呀?為什么要轉(zhuǎn)呢?意思是我每個月賬務(wù)處理時候還要看看銷項和進項大小是嘛?好判斷是不是可以抵扣完?
84784976
2017 01/03 15:24
老師,您前面說年底可轉(zhuǎn)可不轉(zhuǎn),后面又說年底進項留底稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)?別把我搞暈
王雁鳴老師
2016 12/31 16:50
您好,年底了,按抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
王雁鳴老師
2016 12/31 17:09
您好,月底可轉(zhuǎn),可不轉(zhuǎn)。年底要轉(zhuǎn)的。假設(shè)這個月還有未抵扣完的進項稅,那么不需要把未抵扣完的進項稅做賬務(wù)處理,不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,是未抵扣的不用處理,只把抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
王雁鳴老師
2016 12/31 17:23
您好,年底的話進項留底稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)。每個月賬務(wù)處理時候,要看看銷項和進項大小的,好判斷是不是可以抵扣完。
王雁鳴老師
2017 01/03 15:35
您好,您靈活掌握就行,這個沒有強制規(guī)定或者要求的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~