問(wèn)題已解決

我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表有個(gè)上期留抵稅額38000元,公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)38000元,填列在哪些呢?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/11 16:21
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少校老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,公司轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅以前的留抵稅額,應(yīng)該轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目中
2021 10/11 16:22
84785026
2021 10/11 16:25
增值稅申報(bào)表填在23行應(yīng)納稅額減征額一欄,沖減本期增值稅款,這樣合適嗎?
少校老師
2021 10/11 16:26
不能這樣的填的,簡(jiǎn)易計(jì)稅方式下,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,你這個(gè)38000元是留抵稅額,不能抵簡(jiǎn)易計(jì)稅方式計(jì)的增值稅
84785026
2021 10/11 16:28
那這個(gè)留抵稅額 ,匯算清繳退稅沒(méi)有退,就一直掛著呢嗎?
少校老師
2021 10/11 16:36
是的,只能一直掛著,等到你公司恢復(fù)為一般計(jì)稅方式征稅時(shí),這部分還是可以抵扣銷項(xiàng)稅額的
84785026
2021 10/11 16:43
可不可以申請(qǐng)退稅呢?
少校老師
2021 10/11 16:45
留抵稅額申請(qǐng)退稅是有政策規(guī)定的,具體的政策要問(wèn)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,你公司這種情況目前應(yīng)該是沒(méi)法退的
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