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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模季報(bào),代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)已經(jīng)交過(guò)增值稅了,季報(bào)時(shí),怎么填呢。
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速問(wèn)速答你好,把代開(kāi)發(fā)票收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表第一行,第二行就是了?
2021 10/13 09:21
84784956
2021 10/13 09:26
代開(kāi)專(zhuān)票稅款已經(jīng)繳過(guò)了,下面稅款計(jì)算那本期應(yīng)納稅額和減征額那,填0嗎
鄒老師
2021 10/13 09:28
你好,本期應(yīng)納稅額不是0的,代開(kāi)發(fā)票的稅額就是本期應(yīng)納稅額?
84784956
2021 10/13 09:31
但是代開(kāi)的時(shí)候,錢(qián)已經(jīng)繳過(guò)了,這該怎么填還是怎么填嗎?最后會(huì)不會(huì)多交一次專(zhuān)票的增值稅呢
鄒老師
2021 10/13 09:32
你好,把代開(kāi)發(fā)票收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表第一行,第二行就是了?
如果只有專(zhuān)用發(fā)票,這種情況本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是0的?
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